索引号: | 00001434-9/2017-00040 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2017年08月22日 | 主题分类: | 区级部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区医疗保险办公室概况
一、主要职能
负责实施基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革实施工作;会同有关部门研究拟订医疗制度改革相关政策。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区医疗保险办公室无内设机构。
第二部分 上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 128.70 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 114.11 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 242.81 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 242.81 | 本年支出合计 | 242.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 242.81 | 总计 | 242.81 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 242.81 | 128.70 | 114.11 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 242.81 | 128.70 | 114.11 | |||||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 242.81 | 128.70 | 114.11 | ||||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 242.81 | 128.70 | 114.11 | |||||
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 242.81 | 242.81 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 242.81 | 242.81 | |||||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 242.81 | 242.81 | ||||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 242.81 | 242.81 | |||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 128.70 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 128.70 | 128.70 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 128.70 | 本年支出合计 | 128.70 | 128.70 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 128.70 | 总计 | 128.70 | 128.70 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.70 | 128.70 | |||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 128.70 | 128.70 | ||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 128.70 | 128.70 | |
合计 | 128.70 | 128.70 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | |||
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | ||||
302 | 01 | 办公费 | |||
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | |||
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
注:上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度收入总计为242.81万元、支出总计为242.81万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加11.78万元、12.08万元。主要原因:增加医保监督检查经费、城乡居民医保维稳经费等项目经费拨款收入。
二、关于上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度收入合计242.81万元,其中:财政拨款收入128.70万元,占53%;其他收入114.11万元,占47%。
三、关于上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度支出合计242.81万元,其中:项目支出242.81万元,占100%。
四、关于上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度财政拨款收支总决算128.70万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少2.21万元、1.91万元,降低1.46%。主要原因:减少了公费医疗经费支出。
五、关于上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出128.70万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.91万元,降低1.46%。主要原因:减少了公费医疗经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出128.70万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出128.70元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224万元,支出决算为128.70万元,完成年初预算的57.46%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际业务量调减预算。其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)128.70万元。主要用于:医保监督检查经费、公费医疗经费、公务员医疗费补助统筹经费和城乡居民医保维稳经费。年初预算为224万元,支出决算为128.70万元,完成年初预算的57.46%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际业务量调减预算。
六、关于上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
七、关于上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无支出。
八、关于上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区医疗保险办公室无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市医疗保险办公室无车辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况,完善内部控制管理制度;工作机制建设情况,一是建立健全绩效管理工作机制,二是抓好绩效目标编制,三是探索绩效跟踪监控,四是深入开展绩效后评价,五是强化评价结果应用。
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
上海市嘉定区医疗保险办公室2016年度无相关说明。