索引号: | 00001434-9/2017-00032 | 发布机构: | 区人社局 |
发文日期: | 2017年08月22日 | 主题分类: | 区级部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区就业促进中心2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区就业促进中心概况
一、主要职能
(一)组织开展本辖区劳动力资源管理工作。办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作,组织开展劳动力资源调查等。
(二)组织开展本辖区职业介绍工作。接受用人单位的用工和劳动者求职登记工作,收集和发布空岗信息,提供岗位信息查询服务,匹配供需双方信息,开展专业人员职业介绍工作等。
(三)组建专职职业指导员队伍,开展有针对性的职业指导,为求职者提供个性化服务,指导参加职业培训。
(四)管理本辖区失业保险工作。负责失业保险财务管理工作,对失业保险基金使用情况进行跟踪和监督;负责核定失业人员享受失业保险的期限和标准;负责失业保险待遇的审批、核销和发放;负责享受失业保险的个人信息记载工作等。
(五)组织开展本辖区开业指导服务工作。负责非正规劳动组织与公益性劳动组织的管理,协调和落实各项开业优惠政策;负责开业政策咨询支持、开业培训和开业融资支持、开业信息服务等。
(六)负责本辖区就业困难人员的就业保障工作,做好就业困难人员的认定及个人信息的动态维护工作。
(七)负责人力资源社会保障信息管理系统劳动子系统区(县)业务功能的维护。
(八)开展本辖区就业服务政策的咨询和宣传。
(九)负责对本辖区各街镇劳动保障服务中心(所)的促进就业、职业介绍、职业指导、开发就业困难人员岗位、劳动力资源管理、职业培训等业务的指导和检查工作。
(十)组织开展来沪人员公益性职业介绍工作。接受用人单位的用工和来沪人员求职登记工作,收集和发布空岗信息,提供岗位信息查询服务,开展职业指导,匹配供需双方信息,提供职业技能培训等就业政策和信息咨询。
(十一)对单位使用的来沪人员进行个人基本信息初始化和维护,指导用工单位办理用工、退工备案手续,负责制作发放《就业失业登记证》,核定申办《上海市居住证》的来沪务工人员就业信息,指导街镇社区事务受理中心办理来沪务工人员的失业登记和医院护工等五类外来从业人员的灵活就业登记等有关业务。
(十二)做好上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区就业促进中心设8个内设机构,包括:办公室、职业介绍所、劳动力资源管理科、就业服务综合管理科、失业保险科、信息技术管理科、开业指导科、来沪人员就业服务中心。
第二部分 上海市嘉定区就业促进中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 610.53 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 610.53 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 610.53 | 本年支出合计 | 610.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 610.53 | 总计 | 610.53 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 610.53 | 610.53 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 610.53 | 610.53 | ||||||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 610.53 | 610.53 | |||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 610.53 | 610.53 | ||||||
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 610.53 | 490.55 | 119.98 | ||||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 610.53 | 490.55 | 119.98 | |||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 610.53 | 490.55 | 119.98 | ||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 610.53 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 610.53 | 610.53 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 610.53 | 总计 | 610.53 | 610.53 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 610.53 | 490.55 | 119.98 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 610.53 | 490.55 | 119.98 | |
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 610.53 | 490.55 | 119.98 |
合计 | 610.53 | 490.55 | 119.98 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 230.40 | 230.40 | ||
301 | 01 | 基本工资 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | |||
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 39.71 | 39.71 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 16.94 | 16.94 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 173.75 | 173.75 | |
302 | 商品和服务支出 | 260.15 | 260.15 | ||
302 | 01 | 办公费 | |||
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | 120.00 | 120.00 | |
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 62.74 | 62.74 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 77.41 | 77.41 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | |||
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 490.55 | 230.40 | 260.15 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
注:上海市嘉定区就业促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区就业促进中心
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区就业促进中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2016年度收入总计为610.53万元、支出总计为610.53万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少614.23万元。主要原因:政策性变动减少。
二、关于上海市嘉定区就业促进中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2016年度收入合计610.53万元,其中:财政拨款收入610.53万元,占100%。
三、关于上海市嘉定区就业促进中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2016年度支出合计610.53万元,其中:基本支出490.55万元,占80.35%;项目支出119.98万元,占19.65%。
四、关于上海市嘉定区就业促进中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2016年度财政拨款收支总决算610.53万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少614.23万元,减少50.15%。主要原因:政策性变动减少。
五、关于上海市嘉定区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出610.53万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少614.23万元,减少50.15%。主要原因:政策性变动减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出610.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出610.53万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为807.81万元,支出决算为610.53万元,完成年初预算的75.58%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况调减预算。其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)610.53万元。主要用于:公共就业服务和职业技能鉴定机构支出。年初预算为777.07万元,支出决算为610.53万元,完成年初预算的78.57%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况调减预算。
六、关于上海市嘉定区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出490.55万元,包括人员经费230.40万元,公用经费260.15万元。基本支出中:
1、工资福利支出230.40万元,主要用于:伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出260.15万元,主要用于:租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于上海市嘉定区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区就业促进中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平,无增减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无支出。
八、关于上海市嘉定区就业促进中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区就业促进中心2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门无政府采购金额(以合同签订为准)。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区就业促进中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区就业促进中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况,执行上级部门制度;工作机制建设情况,配合主管部门做好绩效评价管理工作和绩效项目前评价、跟踪评价及后评价工作;绩效评价开展情况:2016年度未开展绩效评价项目。
上海市嘉定区就业促进中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
上海市嘉定区就业促进中心2016年度无相关信息。