索引号: | 发布机构: | 区人社局 | |
发文日期: | 2016年08月25日 | 主题分类: | 区级部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算
第一部分 上海市嘉定区劳动保障监察大队概况
一、主要职责
(一)宣传 、贯彻执行国家和本市有关劳动和社会保障方面的方针、政策和法律、法规、规章。
(二)具体实施劳动保障监察工作,对用人单位遵守劳动和社会保障法律、法规的情况实施监督检查;开展劳动和社会保障各类专项检查和集中检查。
(三)受理各类违反劳动和社会保障法律、法规、规章行为的举报、投诉,查处违反劳动和社会保障法律、法规、规章的案件。
(四)组织或者参与处理突发事件、集体上访和督办案件。
(五)负责全区劳动保障监察协管队伍建设和业务指导。
(六)承办嘉定区人力资源和社会保障局、上海市劳动保障监察总队交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区劳动保障监察大队设四个内设机构,包括:综合科、检查一科、检查二科、审理科。
第二部分 上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 441.24 | 一般公共服务支出 | |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 408.99 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 13.38 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 15.98 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 441.24 | 本年支出合计 | 438.35 |
动用历年结余 | 本年结余 | 2.89 | |
合 计 | 441.24 | 合 计 | 441.24 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 408.99 | 399.39 | 9.61 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 405.72 | 396.11 | 9.61 | |
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 376.74 | 376.74 | |
208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 28.98 | 19.37 | 9.61 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3.27 | 3.27 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.38 | 13.38 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 13.38 | 13.38 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 13.38 | 13.38 | |
221 | 住房保障支出 | 15.98 | 15.98 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15.98 | 15.98 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.98 | 15.98 | |
合 计 | 438.35 | 428.74 | 9.61 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 346.22 | 346.22 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 51.33 | 51.33 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 162.47 | 162.47 | |
301 | 03 | 奖金 | 56.85 | 56.85 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 42.87 | 42.87 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 16.58 | 16.58 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.12 | 16.12 | |
302 | 商品和服务支出 | 57.07 | 57.07 | ||
302 | 01 | 办公费 | 9.60 | 9.60 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0.11 | 0.11 | |
302 | 03 | 咨询费 | 0.09 | 0.09 | |
302 | 04 | 手续费 | 0.11 | 0.11 | |
302 | 05 | 水费 | 1.56 | 1.56 | |
302 | 06 | 电费 | 5.42 | 5.42 | |
302 | 07 | 邮电费 | 2.14 | 2.14 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 0.45 | 0.45 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 1.41 | 1.41 | |
302 | 14 | 租赁费 | 0.93 | 0.93 | |
302 | 15 | 会议费 | 1.27 | 1.27 | |
302 | 16 | 培训费 | 4.09 | 4.09 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 2.18 | 2.18 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | 4.54 | 4.54 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.33 | 16.33 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.84 | 6.84 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.45 | 25.45 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 3.48 | 3.48 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.53 | 0.53 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 15.98 | 15.98 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.46 | 5.46 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合 计 | 428.74 | 371.67 | 57.07 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 57.07 |
22.8 | 16.33 | 16.80 | 16.33 | 16.80 | 16.33 | 6.00 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
注:上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算收入总计441.24万元,其中:财政拨款收入441.24万元,占100%。
二、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算支出总计438.35万元,其中:基本支出428.74万元,占97.81%;项目支出9.61万元,占2.19%。
三、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计438.35万元,具体情况如下:
1、“社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务”405.72万元,其中:
“行政运行”376.74万元,主要用于:人员经费和公用经费。
“劳动保障监察”28.98万元,主要用于:公用经费和办公设备购置等。
2、“行政事业单位离退休”3.27万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休”3.27万,主要用于:退休人员的福利费和活动费。
3、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”13.38万元,其中:
“行政单位医疗”13.38万元,主要用于:缴纳社会保险费中的医疗保险。
4、“住房保障支出住房改革支出”15.98万元,其中:
“住房公积金”15.98万元,主要用于:缴纳住房公积金。
四、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计438.35万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”346.22万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 57.07万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”25.45万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度“三公”经费决算数16.33万元,比预算节约6.47万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:节约了公务接待费及公务用车运行维护费。其中:
公务用车购置及运行维护费决算16.33万元,比预算节约0.47万元,其中:公务用车运行维护费16.33万元。主要用于,6辆公务用车的日常维护维修、燃料费、车辆保险费、通行费。
公务接待费决算0万元,比预算节约6万元。
六、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度机关运行经费决算数57.07万元。
七、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额1.11万元,其中:政府采购货物预算执行1.11万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.05万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.23万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行1.11万元。
九、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度预算无绩效项目。
十、关于上海市嘉定区劳动保障监察大队2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市嘉定区劳动保障监察大队共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上大型设备。